Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), termasuk peraturan, prosedur, dan penerapan dalam praktik bisnis sehari-hari. Peserta akan dibekali keterampilan untuk menghitung, melaporkan, serta mematuhi kewajiban pajak sesuai dengan regulasi terbaru. Pelatihan ini juga mencakup studi kasus untuk meningkatkan pemahaman praktis dalam pengelolaan pajak.
Pemahaman dan Praktik Pajak PPN & PPh 23
Ikhwan Ashadi, SE., Ak., MM., M.Ak., M.H., CA., CPA., BKP
Deskripsi
Sasaran Pelatihan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami dasar hukum dan konsep PPN dan PPh 23.
- Menguasai teknik perhitungan PPN dan PPh 23 secara akurat.
- Meningkatkan kemampuan melaporkan pajak sesuai peraturan yang berlaku.
- Mengidentifikasi risiko terkait PPN dan PPh 23 serta cara mengelolanya.
- Mampu menyelesaikan studi kasus praktis tentang pengelolaan pajak.
Target Peserta
Pelatihan ini ditujukan untuk:
- Staf Akuntansi dan Keuangan.
- Konsultan Pajak.
- Pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- Auditor Internal.
- Siapa pun yang bertanggung jawab dalam pelaporan dan pengelolaan pajak.
Metode Pelatihan
- Teori: 50%
- Praktik dan Diskusi Kasus: 50%
- Simulasi, diskusi interaktif, dan pemecahan masalah langsung.
Outline Training
Hari 1: Pemahaman Konsep dan Peraturan
1. Pengenalan PPN
- Konsep dasar PPN: Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
- Subjek dan objek PPN: Barang dan jasa kena pajak.
- Dasar pengenaan pajak dan tarif PPN.
- Pengenalan PPh 23
- Definisi dan cakupan PPh Pasal 23.
- Pihak yang dipotong dan memotong pajak.
- Dasar pengenaan pajak dan tarif PPh 23.
- Update Regulasi Pajak Terkait
- Perubahan peraturan terbaru tentang PPN dan PPh 23.
- Implikasi regulasi terhadap bisnis.
- Diskusi kasus: Penyesuaian bisnis pada peraturan baru.
Praktik: Simulasi perhitungan PPN dan PPh 23 berbasis skenario sederhana.
Hari 2: Penerapan dan Kepatuhan Praktis
4. Prosedur Pelaporan dan Pembayaran PPN & PPh 23
- Pengisian e-faktur untuk PPN.
- Penggunaan e-bupot untuk PPh 23.
- Tenggat waktu pelaporan dan pembayaran pajak.
- Pengelolaan Risiko dan Studi Kasus
- Identifikasi risiko keterlambatan dan kesalahan pelaporan.
- Solusi untuk menyelesaikan sengketa pajak terkait PPN dan PPh 23.
- Studi kasus: Pemecahan masalah pajak perusahaan nyata.
- Penyusunan Laporan Pajak yang Komprehensif
- Rekonsiliasi laporan pajak dan keuangan.
- Menyusun dokumen pendukung untuk pemeriksaan pajak.
- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Praktik: Membuat laporan pajak bulanan PPN dan PPh 23 berdasarkan data perusahaan fiktif.
Informasi Pelaksanaan
Notice
Kelas ini telah mencapai kuota minimal peserta dan akan berjalan sesuai rencana.
- 14–15 Januari 2025
Jadwal Selanjutnya
09:00 -
17:00
- 09:00 - 17:00
- Hotel di Jakarta
- Early Bird Rp 4.850.000*
- Full Fare Rp 5.250.000*
*Harga belum termasuk PPN
Informasi Pelaksanaan
Notice
Kelas ini telah mencapai kuota minimal peserta dan akan berjalan sesuai rencana.
- 21–22 Januari 2025
09:00 -
15:00
- 09:00 - 15:00
- Early Bird Rp 3.450.000*
- Full Fare Rp 3.650.000*
*Harga belum termasuk PPN
In-Class Training
- 14–15 Januari 2025
- Hotel di Jakarta
- 09:00 - 17:00
- Early Bird Rp 4.850.000
- Full Fare Rp 5.250.000
*Harga belum termasuk PPN
Pelatihan lainnya
Running
Running
- 12–13 Februari 2025
- 09:00 - 17:00
- Offline
Rp 4.850.000
Running
Running
- 17–18 Maret 2025
- 09:00 - 17:00
- Offline
Rp 4.850.000
Running
Running
- 5–6 Maret 2025
- 09:00 - 17:00
- Offline
Rp 4.850.000
Running
Running
- 13–14 Februari 2025
- 09:00 - 17:00
- Offline
Rp 4.850.000